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    2016年度买球app部分决算环境公开3
    信息来源:买球app ‖   发稿作者:信息中央   ‖  宣布光阴>2019年07月29日  ‖  检查4265次  ‖  

    第三部分 买球app2016年度部分决算环境说明

       一、 支出支出决算全体环境说明
       买球app2016年度支出总计1910.77万元,与上年相比增长447.37万元。增长30.57%。重要原因是,养老保险调资补差带来职员经费财政拨款数增长。支出总计1915.77万元,与上年相比增长457.37万元。增长31.36%。重要原因是,养老保险调资补差带来职员经费支出增长。此中:
      (一)支出总计1910.77万元。包含:
       1、财政拨款1910.77万元,为昔时从市级财政获得的一样平常大众预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增长447.37万元。增长30.57%。重要原因是,养老保险调资补差带来职员经费财政拨款数增长。
       2、其余支出0万元,为单位获得的除“财政拨款”、“事迹支出”等之外获得的支出以外的各项支出,与上年相比削减了173.47万元,削减100%。重要原因是该项支出是财政用于调剂目标金额。
        3、岁首年月结转和结余5万元,重要用于包管机构正常运行、实现日常工作任务而发生的职员经费、办公经费等。
       (二)支出总计1915.77万元。包含:
        1.一样平常大众效劳支出370.75万元,重要用于绩效奖、公车变更补贴、增人增资经费。与上年相比增长了370.75万元,增长100%。重要原因是该项支出是财政调剂目标金额。
        2. 教导支出1447.06万元,重要用于包管机构正常运行、实现日常工作任务而发生的职员经费、办公经费、睁开干部培训、教导解决运动所发生的基本支出。与上年相比增长252.83万元,增长21.17%。重要原因是养老保险调资补差带来职员经费增长。
        3.迷信技能支出3万元,重要用于我校根底研究、应用研究、技能研究与开拓、科技条件与效劳等项目支出。与上年相比削减1万元,削减25%。重要原因是2016年课题申报数目削减。
        4.住房包管支出94.97万元,为我校住房公积金、住房补贴和提租补贴等基本支出。与上年相比增长18.04万元,增长23.45%。重要原因是工资基数调剂增长,公积金、住房补贴和提租补贴提高。
        5、国债还本付息支出0万元,重要用于国债还本付息支出。与上年相比削减173.47万元,削减100%。重要原因是该项今年未用该项目标支出。
        二、支出决算环境说明
        买球app本年支出1910.77万元,此中财政拨款支出1910.77万元,占100%。
        图1:支出决算图
     

        三、支出决算环境说明
         买球app本年支出1915.77万元,此中基本支出1915.77万元,占100%。
        图2:支出决算图
     

        四、财政拨款支出支出决算全体环境说明
        买球app2016年财政拨款支出总决算1910.77万元,支出总决算1915.77万元。支出与上年相比,与上年相比增长447.37万元。增长30.57%。重要原因是,养老保险调资补差带来职员经费财政拨款数增长。支出与上年相比增长457.37万元。增长31.36%。重要原因是,养老保险调资补差带来职员经费支出增长。
        五、财政拨款支出决算环境说明
        财政拨款支出决算反映的是一样平常大众预算和政府性基金预算财政拨款支出的全体环境,既包含应用本年从本级财政获得的拨款发生的支出,也包含应用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。买球app2016年财政拨款支出1915.77万元,占本年支出算计的100%。与上年相比,财政拨款支出增长457.37万元。增长31.36%。重要原因是,养老保险调资补差带来职员经费支出增长。
        买球app2016年度财政拨款支出岁首年月预算为1478.37万元,支出决算为1915.77万元,实现岁首年月预算的129.59%。决算数大于岁首年月预算的重要原因是,养老保险调资补差带来职员经费支出增长及增人增资带来经费增长等。
       (一)教导支出(类)
        1.教导支出岁首年月预算为1383.4万元,支出决算为1447.06万元,实现岁首年月预算的104.60%。决算数大于预算数的重要原因是财政调剂目标,教导支出此中370.75万元在一样平常大众效劳支出。
        六、财政拨款基本支出决算环境说明
        买球app2016年度财政拨款基本支出1915.77万元,此中:
       (一)职员经费1578.24万元。重要包含:基本工资、补助补贴、奖金、社会包管缴费、伙食补助费、绩效工资、其余工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生计补助、医疗费、嘉奖金、住房公积金、提租补贴、……、其余对小我和家庭的补助支出。
        (二)公用经费337.53万元。重要包含:办公费、印刷费、征询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业解决费、差旅费、维修(护)费、租赁费、集会费、培训费、公务接待费、公用资料费、劳务费、拜托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行掩护费、其余交通用度、其余商品和效劳支出、办公设备购置、公用设备购置、信息收集及软件购置更新、其余资本性支出。
        七、一样平常大众预算财政拨款支出决算环境说明
        一样平常大众预算财政拨款支出决算反映的是一样平常大众预算财政拨款支出的全体环境,既包含应用本年从本级财政获得的一样平常大众预算财政拨款发生的支出,也包含应用上年度一样平常大众预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。买球app2016年一样平常大众预算财政拨款支出1915.77万元,与上年相比增长财政拨款支出增长457.37万元。增长31.36%。重要原因是,养老保险调资补差带来职员经费支出增长。
         买球app2016年度一样平常大众预算财政拨款支出岁首年月预算为1478.37万元,支出决算为1915.77万元,实现岁首年月预算的129.59%。决算数大于岁首年月预算的重要原因是,养老保险调资补差带来职员经费支出增长及增人增资带来经费增长等。八、一样平常大众预算财政拨款基本支出决算环境说明
    买球app2016年度一样平常大众预算财政拨款基本支出1915.77万元,此中:
        (一)职员经费1578.24万元。重要包含:基本工资、补助补贴、奖金、社会包管缴费、伙食补助费、绩效工资、其余工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生计补助、医疗费、嘉奖金、住房公积金、提租补贴、……、其余对小我和家庭的补助支出。
        (二)公用经费337.53万元。重要包含:办公费、印刷费、征询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业解决费、差旅费、维修(护)费、租赁费、集会费、培训费、公务接待费、公用资料费、劳务费、拜托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行掩护费、其余交通用度、其余商品和效劳支出、办公设备购置、公用设备购置、信息收集及软件购置更新、其余资本性支出。
          九、一样平常大众预算财政拨款“三公”经费、集会费、培训费支出环境说明
    买球app2016 年度一样平常大众预算拨款支配的“三公”经费决算支出,公务接待费支出0.36万元,占“三公”经费的100%。详细环境如下:
         1.公务接待费0.36万元。此中:
        (1)国内公务接待支出0.36万元,实现预算的54.55%,决算数小于预算数的重要原因出台八项规定,厉行勤俭,节俭开支。国内公务接待重要为接待兄弟党校来人等,2016 年应用一样平常大众预算拨款开支的国内公务接待2批次,20人次。重要为接待兄弟党校来人等。
    买球app2016 年度一样平常大众预算拨款支配的培训费决算支出1.32万元,实现预算的430.30%,决算数大于预算数的重要原因是突发性、政策性和业务性的培训较多,此中:为业务培训3万元,党性进修0.59万元,拓展训练1.28万元。2016年度整年构造培训20个,构造培训112人次。重要为拓展训练师培训、女职工本质培训、党性教导培训、职工技能培训。
        十、其余重要事项的环境说明
       (一)机关运行经费支出决算环境说明
        2016年本部分机关运行经费支出337.53万元,比2015年增长156.27万元,增长86.21%。重要原因是:1、2015年度部分电费在项目中列支,2016年度全在在基本支出列支;2、教学楼主体、校园路面、学院宾馆等进入维休期,形成维修用度的大幅提高。
       (三)国有资产占用环境
       停止2016年12月31日,本部分共有车辆0辆;单位价值200万元以上的大型设0套。

       第四部分 名词解释

       一、财政拨款支出:指单位本年度从市级财政部分获得的财政拨款。
       二、下级补助支出:指事迹单位从主管部分和下级单位获得的非财政补助支出。
       三、事迹支出:指事迹单位睁开专业业务运动及其辅助运动获得的支出,事迹单位收到的财政专户实际核拨的教导免费等资金在此反映。
       四、经营支出:指事迹单位在专业业务运动及其辅助运动之外睁开非自力核算经营运动获得的支出。
       五、附属单位缴款:指事迹单位附属自力核算单位按照无关规定上缴的支出。
       六、其余支出:指单位获得的除上述“财政拨款支出”、“事迹支出”、“经营支出”等以外的各项支出。
       七、用事迹基金弥补收支差额:指事迹单位用事迹基金弥补昔时收支差额的数额。
       八、岁首年月结转和结余:指单位上年结转本年应用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
       九、一样平常大众效劳(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于包管机构正常运行、睁开日常工作的基本支出。
       十、结余分派:指事迹单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事迹基金和缴纳的所得税,和削减单位按规定应缴回的基本打造竣工项目结余资金。
       十一、年末结转和结余资金:指本年度或曩昔年度预算支配、因客观条件发生变更无法按原计划实行,必要延迟到以后年度按无关规定持续应用的资金。
       十二、基本支出:指为包管机构正常运行、实现日常工作任务而发生的职员支出和公用支出。
       十三、项目支出:指在基本支出之外为实现特定的行政任务或事迹睁开偏向所发生的支出。
       十四、上缴下级支出:指事迹单位按照财政部分和主管部分的规定上缴下级单位的支出。
       十五、经营支出:指事迹单位在专业业务运动及其辅助运动之外睁开非自力核算经营运动发生的支出。
       十六、对附属单位补助支出:指事迹单位用财政补助支出之外的支出对附属单位补助发生的支出。
       十七、“三公”经费:指市级部分用一样平常大众预算财政拨款支配的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。此中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖用度等支出;公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。
       十八、机关运行经费:指为包管行政单位(含参照公务员法解决的事迹单位)运行用于购买货物和效劳的各项资金,包含办公费、印刷费、差旅费、集会费、日常维修费、公用资料及办公用房水电费、物业解决费、公务用车运行掩护费等。在财政部有明白规定前,“机关运行经费”暂指一样平常大众预算支配的基本支出中的“商品和效劳支出”经费。

                  
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